Breaking News
Home » Amministrazione Trasparente » Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di biglietti aerei per trasporto partecipanti a Mobilità in Grecia dal 15 al 19 Aprile 2024 – Progetto Erasmus + azione chiave 1 (KA121)- codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131780, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di €1.620,00 (IVA inclusa). CIG : B06BB3283C CUP: D29I23000590006

Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di biglietti aerei per trasporto partecipanti a Mobilità in Grecia dal 15 al 19 Aprile 2024 – Progetto Erasmus + azione chiave 1 (KA121)- codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131780, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di €1.620,00 (IVA inclusa). CIG : B06BB3283C CUP: D29I23000590006

FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_ODA_FUORI_MEPA_-_BIGLIETTI_AEREI_MOBILITA_GRECIA_APRILE_2024_-_DITTA_CENTRA.pd

Controlla anche

Determina di Autorizzazione e liquidazione di spesa personale interno – Progettista, Supporto Progettista, Supporto Metodologico, Project Manager ,Collaudatore, Assistente Amministrativo e D.S.G.A. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza – Missione 4: Istruzione E Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi – Progetto “Menti LABoriose”. M4C1I3.2-2022-961- P-20143 CUP: D24D22004230006

FIRMATO_DETERMINA_LIQUIDAZIONE_COMPENSI_PERSONALE_-_PNRR_-_MENTI_LABORIOSE_-_NEXT_GENTABELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI