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Home » Erasmus » Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di biglietti aerei e autobus per trasporto partecipanti a Mobilità in Polonia dal 18 al 23 Novembre 2024 – Progetto Erasmus + Erasmus2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di € 481,00 (IVA inclusa). DITTA CENTRA VIAGGI – CIG : B3E76A9AA7 CUP: D29I24000190006

Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di biglietti aerei e autobus per trasporto partecipanti a Mobilità in Polonia dal 18 al 23 Novembre 2024 – Progetto Erasmus + Erasmus2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di € 481,00 (IVA inclusa). DITTA CENTRA VIAGGI – CIG : B3E76A9AA7 CUP: D29I24000190006

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Decisione affidamento diretto, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D.LGS. n. 36/2023 per rimborso spese mobilità in Austria – Vienna dal 07 al 13 Luglio 2024– Progetto Erasmus + azione chiave 1 (KA121)- codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131780, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, Dott.ssa Fiore Maria , per un importo di € 304,00 . CUP: D29I23000590006

FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_-RIMBORSO_SPESE__-_MOBILITA_ERASMUS_-_AUSTRIA_LUGLIO_2024_-DOTT.SSA_FIORE_MARI